Na tela de OUTRAS SAÍDAS serão feitas todas as saídas de estoque que não forem vendas.
As mais comuns são: devolução para fornecedor, produto vencido, uso interno, quebras e transferências.
Na tela de OUTRAS SAÍDAS serão feitas todas as saídas de estoque que não forem vendas:
1 - Devolução para Fornecedor - Para que seja registrada a saída e devolvido ao fornecedor a mercadoria comprada.
2 - Doação - Tipo de saída usada para bonificações, doações ou brindes.
3 - Produto Vencido - Saída para registro de produto perdido por vencimento. É possivel fazer a saida e a geração de NFe para empresas de coleta de medicamentos vencidos.
4 - Uso Interno - Saída para registro que determinado produto foi usado pela loja. Ex: Álcool.
5 - Acerto Estoque - Tipo de saída no qual é retirado determinada quantidade do estoque para simples ajuste de quantidade (balanço de estoque)
6 - Transferência - Saída feita entre filiais que replicam informações. Transferência de produtos de uma filial para outra.
7 - Estorno Entradas - Saída para ajuste de estoque para correção de entrada feita através de Outras Entradas pelo PDV.
8 - Outras Saidas - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificada.
9 - Quebras - Tipo de saída para registrar perda por quebras, avarias ou deterioração.
11 - Simples Remessa - As notas de simples remessa são aquelas emitidas quando não houve compra ou venda de um item, mas é preciso prestar contas da sua movimentação. Servem para transportar bens e mercadorias da empresa sem a finalidade da venda.
12 - Bonificacao - Tipo de saída usada para bonificações, doações ou brindes.
13 - Roubo - Tipo de saída para registrar perda por roubo ou furto.
14 - Recolhimento ANVISA - Registra a saída de estoque para recolhimentos da ANVISA, por irregularidades.
15 - Transf.saldo - Saída de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização, comercialização ou para utilização na prestação de serviços e que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, transferidas para outro estabelecimento da mesma empresa.
20 - Saída AC. EST. P/ Inventario - Tipo de saída usada somente pelo sistema para ajustes de estoque relacionados ao lançamento de inventário de produtos de controle especial e antimicrobianos.
21 - Recolhimento Fabricante - Registra a saída de estoque para recolhimentos do fabricante, por irregularidades.
30 - Acerto SNGPC 2.0 - Tipo de saída usada somente pelo sistema para ajustes de estoque relacionados ao lançamento de inventário de produtos de controle especial e antimicrobianos.
31 - Ajustes/Ressarcimento/Antecipacao de Cred/Diferencial Aliq
33 - Nota Fiscal Complementar de ICMS: A nota fiscal complementar de ICMS é um documento que corrige ou adiciona informações sobre o imposto ICMS em uma nota fiscal original. Ela é uma alternativa ao cancelamento da nota original.
⚠️ Ao realizar uma saída de devolução para fornecedor é indicado solicitar ao fornecedor o espelho da nota. O espelho trará os valores que devem ser emitidos na NFe de acordo com o determinado pelo fornecedor.
CAMINHO - Vendas/Outras Saídas
PASSO 1 - Informar Tipo Saída 1: DEVOLUCAO P/FORNEC.
PASSO 2 - Informar a Nota Entrada
PASSO 3 - Na aba Itens, informar o produto, a Quant.Unid. e Salvar [F2]
PASSO 4 - Quando lançar todos, clicar em Finalizar [F10]
PASSO 5 - Realizar a Emissão de NF-e na tela de vendas
Vídeo com tutorial detalhado
PDF com tutorial detalhado
Saída para registro de produto perdido por vencimento. É possivel fazer a saida e a geração de NFe para empresas de coleta de medicamentos vencidos.
CAMINHO - Vendas/Outras Saídas
PASSO 1 - Informar Tipo Saída 3: PRODUTO VENCIDO
PASSO 2 - Informar Filial Destino a própria farmácia.
PASSO 3 - Na aba Itens, informar o produto, a Quant.Unid. e Salvar [F2].
⚠️ No caso de produtos de controle especial (SNGPC Integrado) e que controlam validade, será necessário informar o lote no lançamento.
PASSO 4 - Quando lançar todos, clicar em Finalizar [F10].
PASSO 5 - Realizar a Emissão de NF-e na tela de vendas
Saída para registro que determinado produto foi usado pela loja. Ex: Álcool.
CAMINHO - Vendas/Outras Saídas
PASSO 1 - Informar Tipo Saída 4: USO INTERNO
PASSO 2 - Informar Filial Destino a própria farmácia.
PASSO 3 - Na aba Itens, informar o produto, a Quant.Unid. e Salvar [F2]
PASSO 4 - Quando lançar todos, clicar em Finalizar [F10]
Saída feita entre filiais que replicam informações. Transferência de produtos de uma filial para outra.
Classificam-se nesta saída as remessas de mercadorias ou bens para conserto ou reparo.
CAMINHO - Vendas/Outras Saídas
PASSO 1 - Informar Tipo Saída 11: SIMPLES REMESSA
PASSO 2 - Informar o Cliente cadastrado como destino.
PASSO 3 - Na aba Itens, informar o produto, a Quant.Unid. e Salvar [F2]
PASSO 4 - Quando lançar todos, clicar em Finalizar [F10]
PASSO 5 - Realizar a Emissão de NF-e na tela de vendas